省國資經(jīng)營公司 建立巡察共性問題清單 有效促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展

2019年10月至11月,省國資經(jīng)營公司黨委巡察組對部分全資控股企業(yè)進(jìn)行了專項巡察,重點聚焦貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定、作風(fēng)建設(shè)、資產(chǎn)處置、內(nèi)控管理等方面的內(nèi)容,巡察發(fā)現(xiàn)公司所屬企業(yè)存在共性問題較為普遍。如:被巡察企業(yè)幾乎都存在內(nèi)控制度設(shè)計缺陷、執(zhí)行不到位,制度照抄照搬等問題,造成規(guī)章制度無法與現(xiàn)行管理要求相匹配,相關(guān)責(zé)任人員履職不到位,風(fēng)險漏洞明顯,直接影響企業(yè)內(nèi)部的有效管控。省建信、省信托、華高藥業(yè)等多戶企業(yè)資產(chǎn)管理混亂,無明確的資產(chǎn)歸口管理部門,資產(chǎn)長期閑置,極易造成國有資產(chǎn)流失。

巡察工作除督促被巡察企業(yè)對個性問題進(jìn)行整改外,更加注重對共性問題的梳理和研判,有針對性采取措施,統(tǒng)一開展整治工作。目前,省國資經(jīng)營公司已建立“內(nèi)控制度存在缺陷、制度落實不到位;合同管理存在風(fēng)險;黨建與經(jīng)營兩張皮現(xiàn)象突出;不作為、慢作為;財務(wù)審批把關(guān)不嚴(yán)、資金管理混亂;違反中央八項規(guī)定精神屢禁不止”等七類共性問題清單,在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行通報,要求各所屬企業(yè)深入開展自查自糾,認(rèn)真落實整改任務(wù)。

內(nèi)部巡察是公司落實全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨的建設(shè)、維護(hù)黨紀(jì)黨規(guī)的重要手段,通過主動發(fā)現(xiàn)問題、查找問題、整改問題、解決問題,最終達(dá)到增強(qiáng)全體干部職工廉潔意識,規(guī)范內(nèi)控管理的目的。建立巡察共性問題清單,有利于所屬企業(yè)結(jié)合實際舉一反三,實現(xiàn)巡察發(fā)現(xiàn)問題及整改工作全覆蓋,促進(jìn)企業(yè)提高工作質(zhì)量和效率。

省國資經(jīng)營公司黨委要求各所屬企業(yè)進(jìn)一步提高政治站位,深刻認(rèn)識巡察整改工作的重要意義,把公司內(nèi)部巡察共性問題整改與省國資委巡察整改工作有機(jī)結(jié)合,杜絕為整改而整改,采取切實有效的措施,建立長效機(jī)制,確保各項整改工作取得實效,促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。